Rutina para cerrar tu mes fiscal sin estres
El cierre fiscal se vuelve liviano cuando lo haces en orden. Esta guia junta todo lo del modulo en una rutina mensual: primero aseguras tus registros, luego generas el periodo y por ultimo trasladas los montos al MH. La idea es que llegues a fin de mes sin sorpresas y con numeros trazables.
Registra todo lo del mes
Antes de declarar, confirma que tus ventas (FCF al consumidor final y CCF a contribuyentes) y tus compras del mes esten capturadas. El calculo fiscal solo es tan bueno como tus libros de IVA.
Genera la declaracion del periodo
Genera el mes (formato ano-mes). En un solo paso obtienes el F07 de IVA y el F14 de pago a cuenta calculados desde tus libros.
Verifica los numeros con calma
Revisa el IVA debito, el IVA credito, el IVA a pagar y el remanente (F07), y las ventas gravadas con su 1.75% (F14). Si algo no cuadra con lo que esperabas, casi siempre es un documento faltante.
Presenta en el portal del MH
Lleva el IVA a pagar y el pago a cuenta al portal del Ministerio de Hacienda y presenta el F07 y el F14 dentro de los plazos. La presentacion en linea ante el MH es manual; la plataforma te da el numero confiable.
Guarda evidencia
Archiva los comprobantes de presentacion del MH junto a tu registro del mes. Asi tu y tu contador tienen la trazabilidad completa de cada periodo.
Preguntas frecuentes
El sistema presenta solo las declaraciones ante el MH?
Cada cuanto debo hacer esta rutina?
Solución de problemas
Llegue a fin de mes y mis numeros no cuadran con los del contador.
Lo mas comun es un documento sin registrar o mal clasificado (gravado vs exento). Repasa el libro de IVA del mes, corrige y vuelve a generar el periodo para que el calculo se actualice.
No se si ya presente un mes ante el MH.
Filtra tu listado por estado borrador: ahi quedan los periodos generados que aun no marcaste como presentados.