TuMarketSVCentro de ayuda
Centro de ayuda / Impuestos y declaraciones

Rutina para cerrar tu mes fiscal sin estres

El cierre fiscal se vuelve liviano cuando lo haces en orden. Esta guia junta todo lo del modulo en una rutina mensual: primero aseguras tus registros, luego generas el periodo y por ultimo trasladas los montos al MH. La idea es que llegues a fin de mes sin sorpresas y con numeros trazables.

app.tumarketsv.io
Pantalla de Impuestos y declaraciones
1

Registra todo lo del mes

Antes de declarar, confirma que tus ventas (FCF al consumidor final y CCF a contribuyentes) y tus compras del mes esten capturadas. El calculo fiscal solo es tan bueno como tus libros de IVA.

Captura las compras con su CCF para no perder el IVA credito que reduce lo que pagas.
2

Genera la declaracion del periodo

Genera el mes (formato ano-mes). En un solo paso obtienes el F07 de IVA y el F14 de pago a cuenta calculados desde tus libros.

Si despues registras un documento atrasado, vuelve a generar el mismo mes: el resultado se actualiza sin duplicar.
3

Verifica los numeros con calma

Revisa el IVA debito, el IVA credito, el IVA a pagar y el remanente (F07), y las ventas gravadas con su 1.75% (F14). Si algo no cuadra con lo que esperabas, casi siempre es un documento faltante.

Compara el IVA debito contra el total de tus ventas gravadas del mes: deberia ser cercano al 13% de esa base.
4

Presenta en el portal del MH

Lleva el IVA a pagar y el pago a cuenta al portal del Ministerio de Hacienda y presenta el F07 y el F14 dentro de los plazos. La presentacion en linea ante el MH es manual; la plataforma te da el numero confiable.

Marca el periodo como presentado en tu listado para distinguir de un vistazo lo cerrado de lo pendiente.
5

Guarda evidencia

Archiva los comprobantes de presentacion del MH junto a tu registro del mes. Asi tu y tu contador tienen la trazabilidad completa de cada periodo.

Un mes bien cerrado hoy te ahorra horas si manana llega una revision de Hacienda.

Preguntas frecuentes

El sistema presenta solo las declaraciones ante el MH?
Todavia no. El modulo calcula y deja listos los montos de F07 y F14; la presentacion en linea en el portal del Ministerio de Hacienda la haces tu o tu contador. Es honesto decirlo: ganas el calculo confiable, no la presentacion automatica.
Cada cuanto debo hacer esta rutina?
Una vez al mes, despues de cerrar tus ventas y compras y antes de la fecha limite del MH para declarar IVA y pago a cuenta.

Solución de problemas

Llegue a fin de mes y mis numeros no cuadran con los del contador.

Lo mas comun es un documento sin registrar o mal clasificado (gravado vs exento). Repasa el libro de IVA del mes, corrige y vuelve a generar el periodo para que el calculo se actualice.

No se si ya presente un mes ante el MH.

Filtra tu listado por estado borrador: ahi quedan los periodos generados que aun no marcaste como presentados.